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    公路所2018年部门预算公开编报说明
    来源:市编办   日期: 2018-04-13 16:23
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    公路所2018年部门预算公开编报说明

     

    一、部门基本概况

    1、单位职能职责:我所是交通局下属二级机构,负责全市农村公路建设和养护工作。

    2、单位机构设置:我所设有办公室、财务股、安全监督股、计划统计股、党建办、工会等。

    二、部门预算单位构成

    纳入2018年部门预算编制范围仅含本所,无二级机构。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算,2018年年初预算数128.8万元,其中,一般公共预算拨款110.2万元,其他收入18.6万元。收入较去年减少8.7万元,主要是对个人和家庭的补助收入减少。

    (二)支出预算,2018年年初预算数128.8万元,其中,工资福利支出114.9万元,一般商品和服务支出9.9万元,项目支出4万元。支出较去年减少8.7万元,主要是对个人和家庭的补助支出减少。

    四、一般公共预算拨款支出预算 

    2018年一般公共预算拨款收入110.2万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2018年年初预算数为106.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)项目支出:2018年年初预算数为4万元,是指单位为完成事业发展目标而发生的支出,包括公路养护支出4万元,主要用于我市农村公路建设和养护。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款9.9万元,比2017年预算增加2.5万元,上升33%。

    备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

    2、“三公”经费预算

    2018年“三公”经费预算数为1.35万元,其中,公务接待费1.35万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元,主要是我所内务管理进一步加强,开支减少。

    3、政府采购情况

    2018年单位政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元。

    4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

    2018年无重点项目预算。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:农村公路所2018部门预算编制书.xls